防范風(fēng)險,內部審計制度體系建設初見(jiàn)成效
為進(jìn)一步規范自貢城投集團系統內部經(jīng)濟責任審計工作,防范審計風(fēng)險,根據年度工作計劃,集團審計法務(wù)風(fēng)控部對《內部經(jīng)濟責任審計操作指南(試行)》進(jìn)行了修編,并經(jīng)集團公司黨委會(huì )、董事會(huì )審議通過(guò),于2019年4月15日印發(fā)執行。
2019年5月15日,自貢市審計局主管的自貢市審計學(xué)會(huì )2019年第3期自貢內部審計動(dòng)態(tài)對此項工作進(jìn)行了專(zhuān)題通報,這是對集團公司積極貫徹落實(shí)相關(guān)內部審計法律法規的肯定。集團審計法務(wù)風(fēng)控部將繼續完善集團內部審計制度體系建設,為下一步更好地開(kāi)展內部審計工作奠定制度基礎。
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